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本公司稽核室隸屬於董事會,配置有適任及適當之內部稽核人員。內部稽核人員之任免、考評及薪酬,除稽核主管之任免依法令規定須經審計委員會同意後,由董事會議決之,其餘項目均由董事長核定。 

稽核室之任務為協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施,並協助管理階層確實履行其責任。  

主要工作職掌包括:

  • 擬訂年度稽核計畫,執行稽核作業,作成稽核報告。 
  • 追蹤主管機關檢查所發現、稽核作業所發現、內部控制制度聲明書所列、自行評估及會計師專案審查所發現的缺失及異常事項之改善情形。  

  • 交付稽核報告及追蹤報告給審計委員會,並列席董事會報告。  

  • 依法規命令申報各項稽核作業。  

  • 督促及覆核本公司及子公司之內部控制制度自行評估報告。  

  • 督促覆核子公司之稽核計畫、稽核報告及追蹤報告。 

  • 內部稽核制度之建立、執行、修訂與檢討,協助落實內控制度。評估及督導內部管理規章實施之績效。 

  • 其他上級主管交辦專案之查核。 

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